4464-173-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-9-LE16

Total
$4.093.767
Neto
$3.440.140
Impuestos
$653.627
Descripción

ORDEN DE COMPRA REGULARIZA FACTURA ELECTRÓNICA N° 17 DEL 11/01/2017. FAVOR ACEPTAR. CONTRATO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, HABILITACIÓN, TRASLADO Y REPARACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO DESDE 4464-9-LE16

Partes
Proveedor
TELSERVI10.452.846-5
Licitación de origen
4464-9-LE16
Proceso
  1. Creación
    08-04-2016
  2. Envío a proveedor
    22-02-2017
  3. Aceptación
    22-02-2017