4464-173-SE16Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-9-LE16
- Total
- $4.093.767
- Neto
- $3.440.140
- Impuestos
- $653.627
ORDEN DE COMPRA REGULARIZA FACTURA ELECTRÓNICA N° 17 DEL 11/01/2017. FAVOR ACEPTAR. CONTRATO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, HABILITACIÓN, TRASLADO Y REPARACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO DESDE 4464-9-LE16
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