4463-363-SE26Recepción conforme

PROG. MEDICAMENTOS 04-2026/ ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-33-LQ23

Total
$2.641.800
Neto
$2.220.000
Impuestos
$421.800
Descripción

BODEGA DE FARMACIA: HORARIO DE DESPACHO: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 Hrs./Teléfono de Contacto:752-283677 -- E-MAIL: ksotom@hospitalcurico.cl; shernandezn@hospitalcurico.cl PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.

Partes
Proveedor
GADOR LIMITADA76.084.945-6
Licitación de origen
4463-33-LQ23
Proceso
  1. Creación
    14-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-04-2026, 12:00 a. m.