4463-1784-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-30-LE20

Total
$261.800
Neto
$220.000
Impuestos
$41.800
Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS *PROGRAMACIÓN MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2022* Contacto: 752-565912, Correos: 'jpizarroa@hospitalcurico.cl'; 'veronica.melo@hospitalcurico.cl' “ksotom@hospitalcurico.cl El pago se realizará mediante Factura, la cual se extenderá a nombre del Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9, Chacabuco N° 121, Curicó. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DEBERÁ: Será obligación del Proveedor aceptar la Orden de Compra en Mercado Público. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra que se encuentra en la Plataforma de mercado público en el recuadro de “referencia o folio” de su factura (en el campo 801 del formato xml) Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor debe enviar la factura al correo dipresrecepcion@custodium.com Pago nivel Centralizado, Tesorería General de la República, a 45 días corridos, luego de efectuada la recepción conforme de la factura.

Partes
Proveedor
DyMPharma99.522.620-0
Licitación de origen
4463-30-LE20
Proceso
  1. Creación
    07-11-2022
  2. Envío a proveedor
    09-11-2022
  3. Aceptación
    10-11-2022