4452-976-AG23Aceptada
NOTA Nº 94/TIMBRES- DESDE 4452-820-COT23
- Total
- $74.946
- Neto
- $62.980
- Impuestos
- $11.966
Descripción
Orden de Compra codigo: 4452-976-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL RENOVA LIMITADA MANTENIMIENTO DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARAEL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- EcoAdimel76.432.964-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación13-11-2023
- Envío a proveedor17-11-2023
- Aceptación17-11-2023