4452-976-AG23Aceptada

NOTA Nº 94/TIMBRES- DESDE 4452-820-COT23

Total
$74.946
Neto
$62.980
Impuestos
$11.966
Descripción

Orden de Compra codigo: 4452-976-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL RENOVA LIMITADA MANTENIMIENTO DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARAEL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días

Partes
Proveedor
EcoAdimel76.432.964-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-11-2023
  2. Envío a proveedor
    17-11-2023
  3. Aceptación
    17-11-2023