4452-788-SE23Aceptada

PED ESP Nº 75

Total
$41.602
Neto
$34.960
Impuestos
$6.642
Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES DESDE 4452-28-LQ21 DESPACHOS PARCIALIZADOS A PETICION DE BODEGA, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago nivel Centralizado, Tesorería General de la República, a 45 días,

Partes
Proveedor
C.G. DEMERCADO SPA76.432.389-0
Licitación de origen
4452-28-LQ21
Proceso
  1. Creación
    30-08-2023
  2. Envío a proveedor
    01-09-2023
  3. Aceptación
    05-09-2023