4452-522-SE21Recepción conforme

PROG TONER NOVIEMBRE 2021

Total
$669.970
Neto
$563.000
Impuestos
$106.970
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-9-LE21 DESPACHO A SOLICITUD DE BODEGA, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ES

Partes
Proveedor
SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ76.023.573-3
Licitación de origen
4452-9-LE21
Proceso
  1. Creación
    28-10-2021
  2. Envío a proveedor
    28-10-2021
  3. Aceptación
    28-10-2021