NOTA 81- invitación a compra ágil: 4452-346-COT24
- Total
- $1.148.505
- Neto
- $915.130
- Impuestos
- $183.375
Orden de Compra codigo: 4452-486-AG24 dirigida a Comercializadora y distribuidora Grafic spa, SOLICITAO POR JEFE PREVENCION DE RIESGO DON PATRICIO MUÑOZ 752283174 DESPACHO EN BODEGA CENTRAL, CONTACTO 752283490 CORREO Raquel González Romero Bodega, RGONZALEZRO@HOSPITALCURCO.CL de Economato (BODEGA N°1) Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago Hospital de Curicó a 30 días.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- Grafic76.367.981-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-05-2024
- Envío a proveedor28-05-2024
- Aceptación03-06-2024