4452-460-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-31-L124

Total
$3.199.196
Neto
$2.688.400
Impuestos
$510.796
Descripción

DESPACHOS PARCIALIZADOS A PETICION DE BODEGA, CONTACTO RAQUEL GONZALEZ FONO 752283022 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días

Partes
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL DIMS SPA77.000.829-8
Licitación de origen
4452-31-L124
Proceso
  1. Creación
    15-05-2024
  2. Envío a proveedor
    15-05-2024
  3. Aceptación
    15-05-2024