PROG. REAS MAYO 2026 / 4452-7-LE25
- Total
- $65.402
- Neto
- $54.960
- Impuestos
- $10.442
CONVENIO DE SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD REAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ DESDE 4452-7-LE25 DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA, CONTACTO JAZMIN SALAS 752263167 CORREO JSALAS@hospitalcurico.cl, ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890. Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de Aceptada a Recepción Conforme, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5
- Licitación de origen
- 4452-7-LE25
- Creación12-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor18-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación18-05-2026, 12:00 a. m.