4452-398-SE21Recepción conforme

PROG TONER AGO-SEPT-OCT 2021

Total
$1.786.785
Neto
$1.501.500
Impuestos
$285.285
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-9-LE21 DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA D

Partes
Proveedor
Victor torres Toloza9.020.663-k
Licitación de origen
4452-9-LE21
Proceso
  1. Creación
    26-07-2021
  2. Envío a proveedor
    28-07-2021
  3. Aceptación
    30-07-2021