4452-316-SE25Aceptada
LICITACION TONER 4452-10-L125
- Total
- $4.610.060
- Neto
- $3.874.000
- Impuestos
- $736.060
Descripción
SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TONER PARA EL HOSPITAL DE CURICO, LICITACION 4452-10-L125, DESPACHO A SOLICITUD DE BODEGA CENTRAL, CONTACTO 752283167 CORREO, RGONZALEZRO@HOSPITALCURCO.CL de Economato (BODEGA N°1) Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago Hospital de Curicó a 30 días.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- Daniel Alejandro76.535.946-5
- Licitación de origen
- 4452-10-L125
Proceso
- Creación26-03-2025
- Envío a proveedor27-03-2025
- Aceptación27-03-2025