4452-243-AG26Recepción conforme

REQUERIMIENTO N° 902785/TONER / 4452-94-COT26

Total
$110.670
Neto
$93.000
Impuestos
$17.670
Descripción

Orden de Compra codigo: 4452-243-AG26 dirigida a DISCROM SPA DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO JAZMIN SALAS 752263167 CORREO JSALAS@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.

Partes
Proveedor
DISCROM SPA77.158.564-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-04-2026, 12:00 a. m.