4452-164-SE21Recepción conforme

PROG ASEO ENE - ABR 2021 / DETERGENTES

Total
$6.333.168
Neto
$5.321.990
Impuestos
$1.011.178
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 452-10-LP20 DESPACHOS PARCIALIZADOS A PETICION DE BODEGA, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA

Partes
Proveedor
ECOLAB S A96.604.460-8
Licitación de origen
4452-10-LP20
Proceso
  1. Creación
    11-03-2021
  2. Envío a proveedor
    17-03-2021
  3. Aceptación
    17-03-2021