4452-1092-SE23Aceptada

PED ESP Nº102 - DESDE 4452-59-L123

Total
$2.757.230
Neto
$2.317.000
Impuestos
$440.230
Descripción

SUMINISTRO DE DETERGENTE EN POLVO PARA EL HOSPITAL DE CURICÓ DESDE 4452-59-L123 DESPACHOS PARCIALIZADOS A PETICION DE BODEGA, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días

Partes
Licitación de origen
4452-59-L123
Proceso
  1. Creación
    18-12-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-01-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-01-2024, 12:00 a. m.