4452-1087-SE23Aceptada
PROG ASEO ENE-FEB-MAR 24-DESDE 4452-40-LE23
- Total
- $1.413.720
- Neto
- $1.188.000
- Impuestos
- $225.720
Descripción
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA PARA UNIDAD REAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ DESDE 4452-40-LE23 DESPACHOS PARCIALIZADOS A PETICION DE BODEGA, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- ECO SMART SPA77.442.855-0
- Licitación de origen
- 4452-40-LE23
Proceso
- Creación18-12-2023
- Envío a proveedor10-01-2024
- Aceptación12-01-2024