4414-584-SE26Aceptada

COMPRA MATERIALES ELECTRICOS-

Total
$1.357.942
Neto
$1.141.128
Impuestos
$216.814
Descripción

-COMPRA MATERIALES ELECTRICOS-MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO-Observaciones OC: Para facturación, ésta debe llevar obligatoriamente el ID o N° de la Orden de compra en su glosa, debe ser enviada al correo electrónico jgarcia@muniarauco.cl, acompañada de su orden de compra en estado aceptada en portal mercado público. Para factorizar, la factura debe estar obligatoriamente con recepción conforme y la orden de compra en portal mercado público debe estar en estado recepción conforme, de lo contrario será objetado.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Proveedor
COEPSA EXPRESS SPA77.398.181-7
Licitación de origen
4414-22-LE26
Proceso
  1. Creación
    12-05-2026
  2. Envío a proveedor
    13-05-2026
  3. Aceptación
    25-05-2026