4414-327-SE26Recepción conforme

-COMPRA MATERIALES ELECTRICOS-CONV. 2026-

Total
$4.852.398
Neto
$4.077.645
Impuestos
$774.753
Descripción

-COMPRA MATERIALES ELECTRICOS- MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO-Observaciones OC: Para facturación, ésta debe llevar obligatoriamente el ID o N° de la Orden de compra en su glosa, debe ser enviada al correo electrónico jgarcia@muniarauco.cl, acompañada de su orden de compra en estado aceptada en portal mercado público. Para factorizar, la factura debe estar obligatoriamente con recepción conforme y la orden de compra en portal mercado público debe estar en estado recepción conforme, de lo contrario será objetado.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Proveedor
COEPSA EXPRESS SPA77.398.181-7
Licitación de origen
4414-22-LE26
Proceso
  1. Creación
    11-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-03-2026, 12:00 a. m.