4414-129-AG26Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-75-COT26 MATERIALES ELECTRICOS, ALUMBRADO PÚBLICO
- Total
- $2.387.378
- Neto
- $2.006.200
- Impuestos
- $381.178
Orden de Compra codigo: 4414-129-AG26 dirigida a ERIC WLADIMIR OPAZO JORQUERA USO: ALUMBRADO PUBLICO Justificación selección de cotización menos económica: SEGUNDO MEJOR PUNTAJE EN EVALUACION, PRIMER PUNTAJE NO ACEPTO OC. Observaciones OC: Para facturación, ésta debe llevar obligatoriamente el ID o N° de la Orden de compra en su glosa, debe ser enviada al correo electrónico jgarcia@muniarauco.cl, acompañada de su orden de compra en estado aceptada en portal mercado público. Para factorizar, la factura debe estar obligatoriamente con recepción conforme y la orden de compra en portal mercado público debe estar en estado recepción conforme, de lo contrario será objetada.
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