439-94-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 439-10-LE25

Total
$2.275.518
Neto
$1.912.200
Impuestos
$363.318
Descripción

ADQUISICIÓN MATERIALES E INSUMOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DESDE 439-10-LE25

Partes
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
439-10-LE25
Proceso
  1. Creación
    04-03-2025
  2. Envío a proveedor
    04-03-2025
  3. Aceptación
    11-03-2025