439-94-AG26Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-55-COT26
- Total
- $6.930.560
- Neto
- $5.824.000
- Impuestos
- $1.106.560
Orden de Compra código: 439-94-AG26 dirigida a EMPRESA DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN SPA. Contratación servicio de planta de tratamiento para Escuela La Isla, según memorándum n°22 requerido por la encargada de unidad de infraestructura DAEM
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