4375-918-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-325-LQ17

Total
$4.968.600
Neto
$4.968.600
Impuestos
$0
Descripción

Servicio Alojamiento, Alimentación y Transporte DESDE 4375-325-LQ17 Convenio Suministro. Orden de Compra por un mes enero 2019 Orden de Compra Cgcom 330767 Factura N°8717 : “Con el fin de mejorar nuestros tiempos de devengo y pago, desde el 01.06

Partes
Proveedor
CORP NACIONAL DEL CANCER70.095.900-7
Licitación de origen
4375-325-LQ17
Proceso
  1. Creación
    13-03-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-03-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-03-2019, 12:00 a. m.