ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-257-CO24
- Total
- $736.610
- Neto
- $619.000
- Impuestos
- $117.610
CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIO DE CATERING DESDE 4375-257-CO24 Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital,indicando en folio 801 el número de la Orden de Compra. Donde Posteriormente como proveedor puede validar recepción,en página Web hospital regional, acceso proveedores. EJECUTIVO: Katherine Zambrano CONTACTO: 412723062 correo:abastgeneral@ssconcepcion.cl SCOM:13018 ACTIVIDAD: 29.11.2024 LUGAR CASINO HOSPITAL (CURSO LAVANDERIA) 03.12.2024 LUGAR auditorio USS (CURSO LEY KARIN) 05.12.2024 LUGAR CASINO HOSPITAL (CURSO LAVANDERIA) NOTA AL PROVEEDOR: REMITIR COPIA DE FACTURA A JEFECAPACITACIONHGGB@SSCONCEPCION.CL
- Organismo comprador
- HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
- Proveedor
- BANQUETERIA BASILIC KARINA RUIZ E.I.R.L.77.976.703-5
- Licitación de origen
- 4375-257-CO24
- Creación22-11-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor26-11-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación26-11-2024, 12:00 a. m.