4375-1490-SE11Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-303-LP10
- Total
- $689.416
- Neto
- $579.341
- Impuestos
- $110.075
Correspondiente al convenio de suministro Nº4375-303-LP10, servicio de fotocopiado mes de Septiembre 2011. Orden de Compra Interna Nº 191457. Factura Nº308. ESTA ORDEN DE COMPRA SÓLO REGULARIZA.
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