4358-189-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4358-10-LE25

Total
$1.677.067
Neto
$1.409.300
Impuestos
$267.767
Descripción

Insumos de impresoras para establecimientos educacionales DESDE 4358-10-LE25, Imputación presupuestaria: 2152204009003 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP. En el marco de Recursos SEP.

Partes
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
4358-10-LE25
Proceso
  1. Creación
    07-07-2025
  2. Envío a proveedor
    09-07-2025
  3. Aceptación
    10-07-2025