4355-1099-AG25Aceptada

ALIMENTOS E HIDRATACIÓN/ 4355-1154-COT25/ MEMORÁNDUM N°985

Total
$460.230
Neto
$386.748
Impuestos
$73.482
Descripción

Orden de Compra codigo: 4355-1099-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA CAROLL VANESSA RIVERA ABARCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE, Se solicita la adquisición de alimentos e hidratación para centros diurnos comunitarios, solicitado a través de memorándum N°985 emitido por coordinadora CEDIAM. Despacho: Dirección O'Higgins #1016, horario de lunes a jueves 08:00 a 14:00 HRS horario PM 15:00 a 17:00 hrs, dia viernes de 08:00 a 14:00 hrs horario PM 15:00 a 16:00 Para la cancelación de factura: 1. Estar previamente aceptada la orden de compra por el proveedor 2. Proveedor debe registrar numero de orden de compra en el recuadro de "referencia de su factura" 3. Proveedor debe enviar factura con los productos, en caso de no hacerlo, enviar al correo de adquisiciones (bodega@munifreirina.cl o apoyoadquisiciones@munifreirina.cl) 4. Contacto telefónico: 512 401341 o 512 401351 adquisiciones. 5. Pago a 30 dias .

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-09-2025
  2. Envío a proveedor
    01-10-2025
  3. Aceptación
    02-10-2025