434-427-SE25Aceptada
contrato de suministro
- Total
- $1.680.613
- Neto
- $1.412.280
- Impuestos
- $268.333
MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 68 ADQUISICIONES DESDE LICITACION 434-8-LE25. FLETE INCLUIDO Y PUESTO EN BODEGA DE ADQUISICIONES UBICADA EN ANTONIO VARAS N 466. RECEPCION BODEGA LUNES A VIERNES MAÑANA DE 8:15 A 13:00 HRS. TARDE DE 15:00 A 16:30 HRS.SOLO SE HARA RECEPCION DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. ACOMPAÑADO DE FACTURA O GUIA DE DESPACHO
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