4309-6483-SE19Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-185-LQ18
- Total
- $1.523.200
- Neto
- $1.280.000
- Impuestos
- $243.200
Convenio Anual sección 217, 2018 XII DESDE 4309-185-LQ18//Consumo mes de Octubre/ Despacho para 01/10 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con la factura.
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