4309-4867-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-185-LQ18

Total
$2.760.800
Neto
$2.320.000
Impuestos
$440.800
Descripción

Convenio Anual seccion 217, 2018 XII DESDE 4309-185-LQ18//Consumo mes de Agosto/ Despacho para el dia 25-07 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con la factu

Partes
Proveedor
NOVOFARMA SERVICE S A96.945.670-2
Licitación de origen
4309-185-LQ18
Proceso
  1. Creación
    19-07-2019
  2. Envío a proveedor
    24-07-2019
  3. Aceptación
    24-07-2019