4309-3003-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-185-LQ18

Total
$2.588.250
Neto
$2.175.000
Impuestos
$413.250
Descripción

Convenio Anual seccion 217, 2018 XII DESDE 4309-185-LQ18/ /Consumo mes de Mayo/ Despacho 48 Hrs 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con la factura. 2) No se

Partes
Proveedor
NOVOFARMA SERVICE S A96.945.670-2
Licitación de origen
4309-185-LQ18
Proceso
  1. Creación
    02-05-2019
  2. Envío a proveedor
    03-05-2019
  3. Aceptación
    06-05-2019