4291-907-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-690-COT25

Total
$4.790.083
Neto
$4.025.280
Impuestos
$764.803
Descripción

SASERDIR 62043/OCSERVI 56956 C.R.2001 SOLICITANTE: CAROLINA FUENTES /FONO:552637657/carolina.fuentes@uantof.cl CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: Pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
SIMATEC SPA76.643.003-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-06-2025, 12:00 a. m.