4291-899-SE24Recepción conforme

Galvanos de Cristal con impresión láser caja cartón forrado duro color azul (institucional) texto personalizado

Total
$707.455
Neto
$594.500
Impuestos
$112.955
Descripción

¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨ SASERDIR 58055 * OCSERVI 53356 * CR. 1005 * KARINA GONZALEZ R.E. N° 345-2024 fecha 28-05-2024 1.- Enviar factura y adjuntar OC: marcelo.orellana@uantof.cl - Fono: 552637128 2.- Consulta pagos: soledad.castillo@uantof.cl - Fono: 552637130 jefe.finanzas@uantof.cl - Fono: 552637125 3.- Recepción Bodega: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas, Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono: 55263 7895 y 552637896. Correo: juan.bujes@uantof.cl 4.- Para la gestión de pago, enviar los siguientes antecedentes: • Banco: • Tipo de cuenta: • N° de Cuenta: • Rut: • Razón Social:

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
DISUTEX SPA76.346.925-5
Licitación de origen
4291-35-L124
Proceso
  1. Creación
    28-05-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-05-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-05-2024, 12:00 a. m.