ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-11-LE25
- Total
- $29.995.854
- Neto
- $25.206.600
- Impuestos
- $4.789.254
Fabricación e instalación de piezas volumétricas DESDE 4291-11-LE25 PROY. ANT2395 CR 3399 SAS 60923 / US. MARCO CIKUTEVIC PERT. 340 1. Consultas por pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. /viernes de 08:00 a 13:00 hrs., Avda. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono: 55-2637895 / 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 5. ¨Para la gestión de pago,es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mer-cado Público". Pagos
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS CJ GRAFIX LIMITADA76.207.994-1
- Licitación de origen
- 4291-11-LE25
- Creación14-05-2025
- Envío a proveedor14-05-2025
- Aceptación18-05-2025