4291-66-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-29-COT25

Total
$285.600
Neto
$240.000
Impuestos
$45.600
Descripción

SASERDIR 61100/OCSERVI 56050 C.R.2001/JACQUELINE MURILLO CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: soledad.castillo@uantof.cl FONO:552637130- JEFE DE FINANZAS jefe.finanzas@uantof.cl FONO: 552637126 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
2CABEZA76.612.429-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-01-2025
  2. Envío a proveedor
    13-01-2025
  3. Aceptación
    14-01-2025