4291-620-TD26Enviada a proveedor

Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4291-95-FTD26

Total
$484.970
Neto
$407.538
Impuestos
$77.432
Descripción

CC3849/SASERDIR 65251/OCSERVI //RES. 1418.Consultas de pago: veronica.nunez@uantof.cl, Fono 552637186 mirian.gonzalez.puca@uantof.cl, jefe.finanzas@uantof.cl. Fono 552637126-552637125Enviar factura con OC a Av. Angamos 601. Recepción: maureen.araya@uantof.cl, marcelo.orellana@uantof.cl, esperanza.guerra@uantof.cl. Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
GENYTEC78.340.830-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-05-2026, 12:00 a. m.