Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-444-COT25
- Total
- $1.481.550
- Neto
- $1.245.000
- Impuestos
- $236.550
Orden de Compra codigo: 4291-587-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA ODESA SPA PROY. BHP2403 CR 3913 SASXXXX/ US.JACQUELINE CUEVAS PERT. 268/D.E. 1. Consultas por pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 4. ¨Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 5. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA ODESA SPA78.154.104-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación06-05-2025
- Envío a proveedor06-05-2025