4291-484-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-5-LR25

Total
$334.542.725
Neto
$281.128.340
Impuestos
$53.414.385
Descripción

Mejoramiento vías inclusivas en Campus Coloso UA DESDE 4291-5-LR25 PROY. ANT22991-ANT24991/CR3390-CR3918/SAB11252-11251/US. a. Rodriguez 1. Consultas por pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 4. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en si sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Licitación de origen
4291-5-LR25
Proceso
  1. Creación
    17-04-2025
  2. Envío a proveedor
    17-04-2025
  3. Aceptación
    17-04-2025