ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-5-LR25
- Total
- $334.542.725
- Neto
- $281.128.340
- Impuestos
- $53.414.385
Mejoramiento vías inclusivas en Campus Coloso UA DESDE 4291-5-LR25 PROY. ANT22991-ANT24991/CR3390-CR3918/SAB11252-11251/US. a. Rodriguez 1. Consultas por pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 4. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en si sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN SPA76.818.855-6
- Licitación de origen
- 4291-5-LR25
- Creación17-04-2025
- Envío a proveedor17-04-2025
- Aceptación17-04-2025