4291-472-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-139-L123

Total
$3.823.360
Neto
$3.212.908
Impuestos
$610.452
Descripción

CC 1911/SASERDIR 56665 /OCSERVI 52826//RES. 207 Entregar a: LUIS GUERRERO 1. Consultas por pago de Facturas: mirian.gonzalez@uantof.cl; Fono : 55-263 7125 soledad.castillo@uantof.cl; Fono : 55-263 7130 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad 3. Recepción de Facturas: Maureen Arara, maureen.araya@uantof.cl ; Fono 55 2637182; marcelo.orellana@uantof.cl, Fono : 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl Fono: 552637143 4. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: • Banco: • Tipo de cuenta: • N° de Cuenta: • Rut: • Razón Social: 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
AKEMEID SPA77.210.323-9
Licitación de origen
4291-139-L123
Proceso
  1. Creación
    10-04-2024
  2. Envío a proveedor
    10-04-2024
  3. Aceptación
    11-04-2024