4291-415-AG26Aceptada

TONER

Total
$285.600
Neto
$240.000
Impuestos
$45.600
Descripción

TONER SASERDIR 65048 SOL. MONIQUE OLMOS CR3917 PERT.219 CAMILA AGUILAR 1. Consultas por pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Gloria Fuentes, gloria.fuentes@uantof.cl, Fono: 55-2637607 3. Recepción Bodega Central de lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs./viernes de 08.00 a 13:00 hrs., Avenida Universidad de Antofagasta N°02800 Fono 55-2637895 / 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y Javier.guzman@uantof.cl 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 5. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Cor

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
EMITECH SPA78.120.573-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026
  3. Aceptación
    29-04-2026