Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-21-COT26
- Total
- $1.347.080
- Neto
- $1.132.000
- Impuestos
- $215.080
Orden de Compra codigo: 4291-36-AG26 dirigida a PRODUCCIÓN GRAFICA Y SERVICIOS CARTES SPA PROY. ANT2477 CR3910 PERT.019 SOLICITA SR. WILSON CORTES 1. Consultas por pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: maureen.araya@uantof.cl Fono 55-2637182; marcelo.orellana@uantof.cl Fono: 55-2637128, gloria.fuentes@uantof.cl Fono: 55-2637607. 3. Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. viernes de 08:00 a 13:00 hrs. Avda. Universidad de Antofagasta N°02800 Fono: 55-2637895 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social. 5. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA sistema Mercado Público".
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- PRODUCCIÓN GRAFICA Y SERVICIOS CARTES SPA77.757.816-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación14-01-2026
- Envío a proveedor14-01-2026
- Aceptación19-01-2026