Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-225-COT26
- Total
- $6.497.400
- Neto
- $5.460.000
- Impuestos
- $1.037.400
PROY. ANT2577 /CC 3926 / SASERDIR 64978/ Y.Delgado /PERT.205 1. Consultas pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Gloria Fuentes, gloria.fuentes@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. /viernes de 08:00 a 13:00 hrs., Avda. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono: 55-2637895 / 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 5. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público". Pagos Facturas por Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- IMPRESOS GARRETON SPA77.832.598-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación21-04-2026
- Envío a proveedor21-04-2026
- Aceptación21-04-2026