4291-341-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-196-COT26

Total
$1.247.497
Neto
$1.048.317
Impuestos
$199.180
Descripción

CC 1514/SASERDIR 64923/OCSERVI // Consultas de pago: veronica.nunez@uantof.cl, Fono 552637186 mirian.gonzalez.puca@uantof.cl, jefe.finanzas@uantof.cl. Fono 552637126 552637125 Enviar factura con OC a Av. Angamos 601. Recepción: maureen.araya@uantof.cl, marcelo.orellana@uantof.cl, gloria Fuentes, Gloria.fuentes@uantof.cl, Fono: 55-2637607 Gloria Fuentes, gloria.fuentes@uantof.cl, Fono: 55-2637607 Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
FLEX SSS SPA76.992.701-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-04-2026
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026
  3. Aceptación
    20-04-2026