Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-199-COT26
- Total
- $333.200
- Neto
- $280.000
- Impuestos
- $53.200
CC 4792 /SASERDIR 64916 /OCSERVI 59741//RES. Entregar a: GLORIA ARAYA 1. Consultas por pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 / mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad 3. Recepción de Facturas: Maureen Arara, maureen.araya@uantof.cl ; Fono 55 2637182; marcelo.orellana@uantof.cl, Fono : 55-2637128, Gloria Fuentes, Gloria.fuentes@uantof.cl Fono: 552637607 4. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco: Tipo de cuenta: N° de Cuenta: Rut: Razón Social: 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- PATRICIO ALEXIS ANGEL HENRIQUEZ20.261.658-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-04-2026
- Envío a proveedor17-04-2026
- Aceptación17-04-2026