4291-3383-SE23Aceptada

SERVICIO DE MANTENCION PARA HCUA

Total
$16.895.255
Neto
$14.197.693
Impuestos
$2.697.562
Descripción

SASERDIR 57019/OCSERVI 52019 C.R.2001/MARIA RODRIGUEZ CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: soledad.castillo@uantof.cl FONO:552637130- JEFE DE FINANZAS jefe.finanzas@uantof.cl FONO: 552637126 LIC N° pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨. INDICAR EN FACTURA LOS DATOS BANCARIOS

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
Rimantec SPA77.109.088-5
Licitación de origen
4291-21-LR22
Proceso
  1. Creación
    13-12-2023
  2. Envío a proveedor
    13-12-2023
  3. Aceptación
    13-12-2023