Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-200-COT26
- Total
- $1.652.464
- Neto
- $1.388.625
- Impuestos
- $263.839
PROY. ANT2495 /CC 3917 /SABIENDI 11851 /I. Jamett /PERT.146 1. Consultas pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Gloria Fuentes, gloria.fuentes@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. /viernes de 08:00 a 13:00 hrs., Avda. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono: 55-2637895 / 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 5. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público". Pagos Facturas por Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SpA77.229.656-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor16-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación20-04-2026, 12:00 a. m.