ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-9-LR25
- Total
- $441.479.459
- Neto
- $370.991.142
- Impuestos
- $70.488.317
PROY. ANT22991-BHP2406/CC 3390-3916/SAB 11247-11249/US. MANUEL VERNAL/PERT. 135-2024/D.E. N°241, del 01.04.26 1. Consultas por pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 4. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- ENRIQUE SAÚL MIRANDA SANTIS6.528.882-6
- Licitación de origen
- 4291-9-LR25
- Creación01-04-2025
- Envío a proveedor01-04-2025
- Aceptación03-04-2025