4291-335-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-9-LR25

Total
$441.479.459
Neto
$370.991.142
Impuestos
$70.488.317
Descripción

PROY. ANT22991-BHP2406/CC 3390-3916/SAB 11247-11249/US. MANUEL VERNAL/PERT. 135-2024/D.E. N°241, del 01.04.26 1. Consultas por pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 4. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
ENRIQUE SAÚL MIRANDA SANTIS6.528.882-6
Licitación de origen
4291-9-LR25
Proceso
  1. Creación
    01-04-2025
  2. Envío a proveedor
    01-04-2025
  3. Aceptación
    03-04-2025