Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-161-COT26
- Total
- $789.553
- Neto
- $644.490
- Impuestos
- $126.063
CC3848/SASERDIR 64851/OCSERVI 59690//RES. Entregar a: CARLA PACHECO CABRERA 1. Consultas por pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 / mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad 3. Recepción de Facturas: Maureen Arara, maureen.araya@uantof.cl ; Fono 55 2637182; marcelo.orellana@uantof.cl, Fono : 55-2637128, Gloria Fuentes, Gloria.fuentes@uantof.cl Fono: 552637607 4. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco: Tipo de cuenta: N° de Cuenta: Rut: Razón Social: 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA78.972.190-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación07-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor13-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación13-04-2026, 12:00 a. m.