Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1819-COT23
- Total
- $1.918.015
- Neto
- $1.412.778
- Impuestos
- $306.238
CC 4789/SASERDIR 56511/OCSERVI 51623 //RES. Entregar a: LISSETTE SANGUINETTI 1. Consultas por pago de Facturas: mirian.gonzalez@uantof.cl; Fono : 55-263 7125 soledad.castillo@uantof.cl; Fono : 55-263 7130 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad 3. Recepción de Facturas: Maureen Arara, maureen.araya@uantof.cl ; Fono 55 2637182; marcelo.orellana@uantof.cl, Fono : 55-263 7128 4. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco: Tipo de cuenta: N° de Cuenta: Rut: Razón Social: 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- DIAFAC SPA76.778.697-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación13-11-2023
- Envío a proveedor22-11-2023
- Aceptación04-12-2023