4291-2377-SE24Aceptada

Insumos Para Vehículos del CDEUA ANT2293

Total
$24.698.105
Neto
$20.754.710
Impuestos
$3.943.395
Descripción

PROY. ANT2293/CC 3388/SAS 59982/US. EDWARD FUENTEALBA/PERT. 320/D.E. N°3043, del 10.10.24 1. Consultas por pago de Facturas: mirian.gonzalez.puca@uantof.cl; Fono: 55-2637126 soledad.castillo@uantof.cl; Fono: 55-263 7130 2. Envío de Factura: Adjuntar orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad. 3. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 4. Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. /viernes de 08:00 a 13:00 hrs., Avda. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono: 55-2637895 / 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público".

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
DIAFAC SPA76.778.697-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-10-2024
  2. Envío a proveedor
    10-10-2024
  3. Aceptación
    04-03-2025