4291-1900-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1418-COT25

Total
$797.895
Neto
$670.500
Impuestos
$127.395
Descripción

SASERDIR 63049/OCSERVI 58056 C.R.3841 SOLICITANTE: Sebastián Herrera /FONO:(55)2637386 EMISIÓN DE FACTURA: LA FACTURA DEBE EMITIRSE UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O PRESTADO EL SERVICIO, Y PREVIA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. NO SE ACEPTARÁN FACTURAS EMITIDAS ANTES DE LA ENTREGA O SIN RESPALDO DOCUMENTAL RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 CONSULTA PAGO FACTURA: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨. ENTREGA PRODUCTO:BODEGA AV. UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA 02800 SR. JUAN BUJES

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
GRAFICA FAUNDEZ SPA77.674.204-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-09-2025
  2. Envío a proveedor
    23-09-2025
  3. Aceptación
    29-09-2025