ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-55-R125
- Total
- $13.486.272
- Neto
- $11.333.002
- Impuestos
- $2.153.270
ADQUISICION EQUIPAMIENTO INTERACTIVO DESDE 4291-55-R125. PROY. ANT2395 CR 3399 SAB 11404 Sr. Gonzalo Flores PERT. 244/D.E. N°706 de 18-8-25 1. Consultas por pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Recepción Edificio Angamos calle Angamos 601, Sala Cowork Contacto Fono: 56992367011 Kristhy Rodríguez 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 5. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- MACOFFICE SPA77.509.469-9
- Licitación de origen
- 4291-55-R125
- Creación19-08-2025
- Envío a proveedor19-08-2025
- Aceptación25-08-2025